部门决算编制说明 蔡京墓

2017-09-27 12:52 来源:未知 作者:网上百家乐游戏


部门决算编制说明 蔡京墓

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

基本职能:一是负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作;二是负责引导社会舆论,指导、协调市各新闻单位的工作;三是负责从宏观上指导、协调精神产品的生产;四是负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;五是负责从宏观上指导全市各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作;六是规划、部署、协调全市精神文明建设活动;七是规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作,指导、协调全市对外文化交流工作;八是受市委委托,协调市委组织部管理市级新闻、文化、出版、社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门和单位领导的班子建设,制订全市党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施,会同有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作;九是负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见,指导宣传文化系统贯彻落实党和国家的相关政策、法规。按照市委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调;十是完成市委交办的其他任务。

(二)2016年重点工作完成情况

一是强化理论武装,印发了《市委中心组2016年度理论学习安排意见》,全年共组织中心组学习25次;扎实开展习近平总书记系列重要讲话和中央、省委、市委全会精神的宣讲活动200余场,受众达10万余人次;制定了《绵阳市贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,建立并严格落实了党委(党组)的主体责任、党委(党组)书记的第一责任、分管领导的直接责任和班子成员的“一岗双责”的意识形态工作机制。二是大力开展社会主义核心价值观宣传普及教育活动,组织各校因地制宜编写了《中华传统美德警句名言》,开展民营企业“诚信守法企业”示范创建活动,组织社会各界参与平安和谐网格、村(社区)、乡镇(街道)三联创活动等。三是围绕中心工作开展新闻宣传报道,策划推出了36期系列重大新闻报道。做好了建党95周年、纪念红军长征胜利80周年、第四届科博会、第二届电商峰会、中国历史文化名楼第十三届论坛的新闻报道工作。四是精心策划了7大主题外宣活动,依托科博会、电商峰会等全市重大活动,先后推出15项外宣活动,全年组织邀请境内外媒体460余家次、1100余人次采访报道,刊(播)各类稿件4200余篇(条)。五是强化网络宣传,在今日头条客户端正式开通“网信绵阳”政务号,自6月12日运营以来,累计发文76篇,总阅读量为16,074次。紧紧围绕市委市政府中心工作,组织全市各类网络媒体,精心设置宣传主题,推出了网民喜闻乐见的宣传稿件12万多篇。六是强化文艺熏陶,完成拍摄电影《换个活法》,出版文艺专著30余部,公开发表文学作品100余万字。精心组织20余大项100余小项的丰富多彩的专题文化活动,截止目前,已开展舞台演出、送文化下乡、广场文化艺术活动500余场次,免费放映农村公益电影39180场,城市惠民电影500场,公益文化讲座40余场次,送图书下乡4000余册,惠及全市广大人民群众。七是强化产业升级,不断加大深入推进改革工作力度,完成改革项目12项,试点探索项目6项,启动改革项目4项,持续推进改革项目5项。报送改革动态信息9篇,涉及改革举措29项。组织开展2016年度市级文化产业发展专项资金项目申报工作,共征集市级文化产业发展专项资金项目29个。

二、部门概况

市委宣传部下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,为市委宣传部机关;其他事业单位1个,为绵阳市互联网信息办公室。

三、收支决算总体情况

2016年市委宣传部本年收入合计3418.82万元,其中:财政拨款收入3412.75万元,占99.82%;事业收入6.07万元,占0.18%。

2016年市委宣传部本年支出合计3618.16万元,其中:基本支出809.44万元,占22.37%;项目支出2808.72万元,占77.63%。

四、财政拨款收支决算情况

市委宣传部2016年度财政拨款收支总决算3898.7万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加191.2万元,增长5.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出3612.1万元,占本年支出合计的99.83%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加390.6万元,增长12.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出3612.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3185.96万元,占89%;教育支出266.06万元,占8%;社会保障和就业支出98.26万元,占3%;医疗卫生支出16.16万元,占1%;住房保障支出45.66万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为491.88万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1865.34万元,完成预算112 %,决算数大于预算数主要原因是上年项目结转,本年继续使用。

一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):2016年决算数为113.85万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):2016年决算数为714.88万元,完成预算101 %,决算数大于预算数主要原因是上年项目结转,本年继续使用。

2.文化教育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为197.5万元,完成预算100%。

文化教育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):2016年决算数为68.56万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.94万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为91.33万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2016年决算数为5.99万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为11万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为4.07万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):2016年决算数为0.09万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为40.46万元,完成预算100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为5.2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出803.37万元,其中:

人员经费749.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费54.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委宣传部机关运行经费支出54.06万元,比2015年减少8.65万元,下降14%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市委宣传部采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市委宣传部公有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标26个,涉及财政资金2808.72万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

11.文化教育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除文化类行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。

12.文化教育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)职业年金缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


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